Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 600,00 )
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 600,00 )
   0000355/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 600,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 506,90 )
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 273,40 )
   0000339/2024 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.310 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASR$ 273,40
       Total R$ 273,40
Total R$ 273,40
 Data: 14/11/2023 ( Total R$ 233,50 )
   0001178/2023 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.309 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 233,50
       Total R$ 233,50
Total R$ 233,50
       Total R$ 506,90
Total R$ 506,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 600,00 )
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 600,00 )
   0000355/2024 0001267/2024 Original000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 600,00
        Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
        Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 233,50 )
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 233,50 )
   0001178/2023 0000422/2024 Original000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.309 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 233,50
        Total R$ 233,50
Total R$ 233,50
        Total R$ 233,50
Total R$ 233,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA PALHA ( Total R$ 592,80 )
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 592,80 )
   0001267/2024 0001650/2024 OriginalOrcamentario000021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.211 - MANUTENCAO, RESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 592,80
         Total R$ 592,80
Total R$ 592,80
         Total R$ 592,80
Total R$ 592,80
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 233,50 )
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 233,50 )
   0000422/2024 0000605/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados000002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.309 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 233,50
         Total R$ 233,50
Total R$ 233,50
         Total R$ 233,50
Total R$ 233,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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